Fiscalitate internațională

Activezi în mai multe țări fără să știi cum ești taxat?

Sedii permanente, dividende transfrontaliere, angajați detașați și venituri din platforme globale — navigăm complexitatea fiscală internațională cu precizie.

Hartă a lumii și documente internaționale pe un birou minimalist

Fiscalitate transfrontalieră: mai puțin risc, mai multă claritate

România are tratate de evitare a dublei impuneri cu peste 80 de state. Aplicarea lor corectă nu este automată — necesită cunoașterea ambelor legislații și a interpretărilor administrative locale. La GrowthShift am gestionat dosare cu activitate în Germania, Franța, Olanda, Austria, Regatul Unit post-Brexit și în afara UE. Analizăm rezidența fiscală a fondatorilor și a companiilor, riscul de sediu permanent, reținerea la sursă aplicabilă dividendelor și dobânzilor, și conformitatea cu regulile CFC (Controlled Foreign Corporation) introduse prin Directiva ATAD. Oferim o opinie fiscală scrisă, care poate fi prezentată ANAF sau partenerilor externi dacă este necesar.

Situații internaționale pe care le gestionăm

Rezidență fiscală și sediu permanent

Determinăm rezidența fiscală corectă a persoanelor fizice și juridice cu activitate în mai multe state, și evaluăm riscul de sediu permanent pentru operațiunile desfășurate în afara României.

Dividende și dobânzi transfrontaliere

Aplicăm tratatele de evitare a dublei impuneri pentru a reduce sau elimina reținerea la sursă pe dividende, dobânzi și redevențe — cu documentare completă pentru autoritățile din ambele state.

Detașări internaționale

Angajații trimiși să lucreze în alt stat UE generează obligații fiscale și de securitate socială complexe. Gestionăm formularul A1, rezidența fiscală temporară și raportarea în ambele state.

Freelanceri digitali și platforme globale

Dacă primești venituri din Upwork, Toptal, contracte directe cu clienți non-UE sau din dividende ale unor entități din state terțe, te ajutăm să structurezi și să declari corect în România.

„Activez ca freelancer pentru clienți din SUA și Germania de șase ani. Abia după ce am ajuns la GrowthShift am înțeles că plăteam reținere la sursă în Germania pe care o puteam recupera prin tratatul bilateral. Au gestionat recuperarea pentru doi ani fiscali anteriori — câteva mii de euro înapoi.”

Cristina Vlad, consultantă IT, Cluj-Napoca

Limitele serviciului nostru internațional

Nu oferim consiliere juridică în statele unde nu avem parteneriate cu cabinete locale autorizate. Dacă situația ta necesită o opinie din partea unui avocat fiscal din Germania sau Franța, colaborăm cu rețeaua noastră de parteneri și coordonăm procesul — dar opinia locală este emisă de profesionistul autorizat în statul respectiv. De asemenea, nu gestionăm înregistrarea unor structuri offshore în jurisdicții utilizate în principal pentru opacitate fiscală — ci exclusiv structuri cu substanță economică reală.

Clarifică-ți situația fiscală internațională

Trimite-ne o scurtă descriere a activității tale transfrontaliere și stabilim împreună o primă întâlnire de evaluare.

Trimite o solicitare